Ферибот

Здравейте отново, разглеждам фактура за ферибот от България за Румъния- тир и пътник, а основание за неначисляване на ДДС е посочен чл. 29 ал.1 и 2 от ЗДДС. Имам и фактура от Румъния за България, тоест при връщане също без ДДС,издадена от румънска страна и отново 1 тир и 1 пътник. Следователно аз отново трябва да приложа чл. 29 ал.1 и 2 от ЗДДС и да не издам протокол за това-така ли е?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    би следвало да издадете протокол, в който като основание за прилагане на нулевата ставка да посочите цитираните от Вас разпоредби от закона.

Вашият коментар

Email: