ддс

Здравейте. Фирма е на възтановяване от м. юни до м. октомври с по около 30/40лв на месец. Ноември е на внасяне 300лв, приспадам 200 от предишните 5 месеца и внасям 100. От НАП ми пратиха писмо да внесем и др. 200 лв. Има ли причина да не разрешат приспадането. Всичко е посочено в ДДС-декл в кл.50, 70 и 71-внесен ефективно-100лв.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    по отношение на данъка за възстановяване, деклариран през м. юни, е възникнала процедура по приспадане, която е изтекла през м. септември, и в справка-декларацията за септември месец е следвало да поискате възстановяване по реда на чл. 92 от закона. За месец ноември можете да приспаднете данъка за възстановяване от м. октомври. А данъкът за възстановяване по изтеклата процедура можете да потърсите по реда на глава шестнадесета от ДОПК.

Вашият коментар

Email: