24 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 30 лв.
| ДДС туроператор |
| Автор: lea_mp |
| 19 Юли 2012 09:03 |
|
Здравейте, имам следния въпрос: Туроператор е издавал фактури без данък по реда на чл.86 от ППЗДДС за получените аванси за новия туристически сезон. Сега, когато туристите вече пристигат и трябва да се използва данъчния кредит, как точно трябва да стане това? Трябва ли да анулирам всички издадени до момента фактури и да издам нови, вече с ДК или мога да начисля данъка с протокол по чл. 117, при условие, че сделките са ТО-ТО и се облагат вече не по маржа, а по общия ред? Отговорите на зададените въпроси са достъпни само за регистрирани потребители. Към формата за регистрация |