Внасяне на ДДС

През м.12 фирмата е с резултат ДДС за внасяне. През следващия месец – м.01, се очаква възстановяване.Поради което сумата за внасяне не  се превежда, а бихме искали да направиме прихващане, с искане по чл 129 от ДОПК. За което не съм убедена, че е правилния ред. Как се процедира?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Правилно сте се ориентирали, че това не е правилният ред. Едва след като изтече процедурата, и при условие, че е налице данък за възстановяване би могло евентуално да се говори за прихващане.

Вашият коментар

Email: